2018年,全影科技营收709.3万元,净利润49.2万元。
【公司年度大事记】
第34届上海婚纱摄影器材展览会2018年7月在上海国际展览中心举行,全影网团队20余人奔赴上海,再创佳绩,接待人数有了新突破,新增两千多家人才招募合作影楼、八百多家公司与全影科技建立了网站和微信公众平台托管关系。
2018 年 8 月,公司荣获由中国移动通信联合会、中国电子商务协会数字服务中心、互联网信用认证平台、世界移动互联网大会联合颁发的“移动互联网最具品牌影响力企业”。
2018 年 11 月,经山东省电子商务企业诚信联盟认定,公司当选为山东省电子商务企业诚信联盟会员单位。
全影科技获得由山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书编号为:GR201737001937,发证日期为 2017 年 12月 28 日,有效期自 2018年至 2020 年。公司可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,即按 15%的税率缴纳企业所得税,将对公司经营发展及盈利情况产生积极影响。
【会计数据和财务指标摘要】
一、 盈利能力
二、 偿债能力
三、 营运情况
四、 成长情况
五、 股本情况
六、 非经常性损益
【管理层讨论与分析】
一、 业务概要
商业模式
公司是一家基于SaaS模式,针对影楼客户的信息化需求,提供云建站、电子请柬、微信营销等软件销售及服务的专业供应商。公司主要服务于全国的影楼客户,已经向两万七百多家影楼提供相关产品。
公司拥有高素质的技术团队,自主研发申请软件产品著作权并获得登记证书26项;拥有经验丰富的运营团队,能够根据客户需求及公司业务开展情况,推荐适合特定客户的产品。公司采取灵活多变的“网上营销+线下推广”相结合的销售模式,寻找目标客户并实现销售。
报告期内及报告期后至报告披露日,公司商业模式未发生重大变化。
二、 经营情况回顾
(一) 经营计划
公司致力于“互联网+影楼” SaaS 软件的自主研发、销售与服务,通过技术创新向全国影楼提供领先、
科学、实用的互联网产品。
未来公司计划通过建设大数据分析平台,运营、支持、搭建“中国婚嫁产业电商平台”,拓展公司上下游产业链。通过不断的技术研发及软件升级,成为中国婚嫁产业 SaaS 软件方面的优秀服务商。
1、公司财务状况
报告期末,公司资产总额为 1,868.98 万元,较上年末 1,768.31 万元增加 100.67 万元,增加 5.69%,变化不大。
报告期末,公司负债总额为 332.98 万元,较上年末 281.49 万元增加 51.49 万元,增加 18.29%,主要原因系:随着业务量的增加,客户缴纳的订金增多,导致预收款项期末余额较期初余额增加 45.33 万元所致。
报告期末,净资产金额为 1,536.00 万元,较上年末 1,486.82 万元增加 49.18 万元,主要系本期盈利49.18 万元所致。
2、公司经营成果
报告期内,公司实现营业收入 709.34 万元,较上年同期 700.67 万元增加 8.68 万元,增长 1.24%,与上年同期基本持平。
报告期内,公司营业成本 292.08 万元,较上年同期 291.93 万元减少 0.15 万元,减少 0.05%,变化不大。
报告期内,公司净利润为 49.18 万元,上年同期为-79.57 万元,增加 128.75 万元,主要原因系本期公司控制费用开支的同时,收到政府补助较上期增加 109.51 万元所致。
3、公司现金流量
报告期内,经营活动现金流量净额 182.17 万元,较去年同期 61.19 万元净流入增加 120.98 万元,主要原因是:(1)报告期内因公司加强了市场推广,业务量产品销售收到的现金较去年增加 47.56 万元,(2)本期收到其他与经营活动有关的现金较上期增加 57.93 万元,主要系本期收到政府补助增加所致。
报告期内,投资活动产生的现金流量为净流出 66.17 万元,较上年同期净流出 52.21 万元增加净流出 13.96 万元,主要系本期购置固定资产支付的现金较上期增加所致。
报告期内,筹资活动产生的现金流量为净流出 19.62 万元,去年同期为净流出 19.62 万元,没有变化。
(二) 财务分析
1.资产负债结构分析
资产负债项目重大变动原因:
1、 报告期末,预付账款 60,956.70 元,较期初 201,715.63 元减少 140,758.93 元,下降 69.78%,主要原因是 2018 年春季展会费用部分在 2017 年预付,2019 年春季展会在 2019 年 1 月预付所致;
2、 报告期末,其他流动资产 506,704.57 元,较期初 214,352.72 元增加 292,351.85 元,上升 136.39%,主要原因是预付 2019 年房租所致;
3、 报告期末,预收款项 1,499,030.51 元,较期初 1,045,733.67 元增加 453,296.84 元,上升 43.35%,
主要原因是因为 2018 年业务量增加,相应的预收账款增加所致。
2. 营业情况分析
(1) 利润构成
项目重大变动原因:
1、 报告期内,公司实现营业收入 709.34 万元,较上年同期 700.67 万元增加 8.68 万元增长 1.24%,与上年同期基本持平。
2、 报告期内,公司营业成本 292.08 万元,较上年同期 291.93 万元减少 0.15 万元,减少 0.05%,变化不大。
3、 报告期末,研发费用 1,060,239.64 元,较期初 733,285.38 元增加 326,954.26 元,上升 44.59%,主要原因为 2018 年研发投入增多所致;
4、 报告期末,其他收益 851,118.56 元,较期初 256,030.18 元增加 595,088.38 元,上升 232%,主要原因为 2018 年企业发展良好,享受各种科技企业扶持政策所致。
(2) 收入构成
收入构成变动的原因:
报告期内,公司软件收入占营业收入比例为 70.08%,人才招聘服务收入占营业收入比例为 20.63%,广告收入及其他占营业收入比例为 2.18%,收入构成较上期变化较小。
3. 现金流量状况
现金流量分析:
1、 报告期内,经营活动现金流量净额 182.17 万元,较去年同期 61.19 万元净流入增加 120.98 万元,主要原因是:(1)报告期内因公司加强了市场推广,业务量产品销售收到的现金较去年增加 47.56万元,(2)本期收到其他与经营活动有关的现金较上期增加 57.93 万元,主要系本期收到政府补助增加所致。
2、 报告期内,投资活动产生的现金流量为净流出 66.17 万元,较上年同期净流出 52.21 万元增加净流出 13.96 万元,主要系本期购置固定资产支付的现金较上期增加所致。
3、 报告期内,筹资活动产生的现金流量为净流出 19.62 万元,去年同期为净流出 19.62 万元,没有变化。
4、 报告期内,公司净利润为 49.18 万元,经营活动产生的现金流量净额为 182.17 万元,经营活动产生的现金流量净额与净利润差异较大,主要原因为:(1)报告期内,公司发生非付现成本的固定资产折旧金额为 57.40 万元;(2)报告期内,客户预交的订金增多等导致经营性应付项目增加 70.98 万元。
【股本变动及股东情况】
一、 普通股股本情况
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